Monitorizáló bizottság

A polgármesteri hivatal belső monitorizáló bizottságának az összetételéről szóló polgármesteri rendelet: 

COMISIA DE MONITORIZARE


A Monitorozó Bizottság feladatai és felelősségei

A közintézmény vezetője elrendeli a Monitorozó Bizottság megalakításáról szóló határozat kibocsátását.

Ezt követően a Bizottság Műszaki Titkársága kidolgozza az irányelvek és működési szabályzatot, amelyet a Bizottság elnökének kell jóváhagynia.

A Bizottság üléseit a SCIM Bizottság elnöke vezeti. Az ülések megtartásához napirendre van szükség. A napirend, valamint az üléseken hozott jegyzőkönyvek és határozatok a Műszaki Titkárság által készülnek, és a Bizottság elnöke hagyja jóvá őket.

A Monitorozó Bizottság hatáskörébe tartozó dokumentumok kezeléséért a Műszaki Titkárság felelős, amely azokat később eljuttatja a bizottság tagjainak, hogy azok megismerhessék azokat.

A Műszaki Titkárság emellett a teljesítményfigyelésről szóló tájékoztatókat is elkészíti, és azokat a vonatkozó személyeknek továbbítja. Miután a Bizottság tagjai áttekintették a tájékoztatókat, azok jóváhagyása után a dokumentumokat a Monitorozó Bizottság elnöke végsőként továbbítja a közintézmény vezetőjéhez.

A Monitorozó Bizottság fejlesztési programja

A belső menedzsment ellenőrzési rendszer fejlesztési programja a közintézményeken belül célokat, tevékenységeket, határidőket és felelős személyeket tartalmaz.

A Bizottság Műszaki Titkársága felelős a fejlesztési program kidolgozásáért, figyelembe véve: a belső menedzsment ellenőrzési rendszerek szabványában szereplő általános követelményeket, a közintézmény feladatait, szervezeti és működési sajátosságait, személyzetét és annak felépítését, valamint egyéb vonatkozó szabályozásokat és feltételeket.

A fejlesztési program elkészítése után azt a Bizottság tagjai elemzik, majd az elnök jóváhagyásával a közintézmény vezetője hagyja azt végleg jóvá.

Éves jelentés a közintézmény belső menedzsment ellenőrzési rendszerének végrehajtásáról

A közintézmény éves jelentése a vezető hivatalos felelősségvállalása a belső menedzsment ellenőrzési rendszer végrehajtásával kapcsolatban, és azon dokumentum, amelyen keresztül a közintézmények információkat szolgáltatnak a Kormány Titkársága számára a jogszabályban előírt jelentés elkészítéséhez.

A jelentésnek egy általános felépítése van, amely átfogó képet ad a belső menedzsment ellenőrzési rendszer végrehajtásának és fejlődésének állapotáról a közintézményben.

A közintézményen belül a Műszaki Titkárság elkészíti az éves jelentéseket és összesített helyzetjelentéseket a belső menedzsment ellenőrzési rendszer végrehajtásának állapotáról. Az éves jelentéseket a Bizottság elnöke hagyja jóvá, míg a végleges jelentést a közintézmény vezetője jóváhagyja.

A felelősségek kiterjedése a Monitorozó Bizottságon kívülre

A felelősségek nemcsak a Monitorozó Bizottságra, hanem annak tagjaira és a közintézmény más szintjeire is kiterjednek.

Ezért minden egyes osztály vezetője felelős az osztálya szintjén végzett rendszerszintű és operatív eljárások listájának kidolgozásáért, valamint a felelős személyek kijelöléséért a folyamatok kialakítására.

A Műszaki Titkárság összesíti a procedúrák nyilvántartását az egyes osztályoknál, és a rendszerszintű eljárások helyzetjelentéseit a közintézményben.

A közintézmény vezetője vagy a Bizottság elnöke jóváhagyja a közintézmény szintjén alkalmazott eljárások listáját (a közintézmény típusától függően ez a felelősség a Monitorozó Bizottság hatáskörébe tartozhat).

A közintézmény szintjén alkalmazott eljárások összesített helyzetének létezése elindítja az eljárások kidolgozásának folyamatát, és a következő feladatokat eredményezi:

A rendszerszintű és operatív eljárások kidolgozásáért felelős személyek:

  • Kidolgozzák az eljárás folyamatábráját;
  • Kidolgozzák és frissítik, ha szükséges, a rendszerszintű és operatív eljárásokat;
  • Elektronikus formátumban terjesztik a procedúrák másolatát;
  • Nyilvántartják az operatív eljárások eredeti példányát és a visszavont másolatokat;
  • Archíválják az operatív eljárások eredeti példányát;

Az osztályok / részlegek vezetői:

  • Ellenőrzik az operatív és rendszerszintű eljárások folyamatábráját;
  • Ellenőrzik és aláírják az eljárásokat;
  • Kezdeményeznek intézkedéseket az eljárások frissítésére;

A SCIM Bizottság tagjai:

  • Elemzik a rendszerszintű eljárásokat, szükség esetén az operatívakat;
  • Döntést hoznak a rendszerszintű eljárások frissítéséről;

A SCIM Bizottság Műszaki Titkársága:

  • Nyilvántartja és regisztrálja a rendszerszintű és operatív eljárásokat;
  • Kóddal látja el a rendszerszintű eljárásokat;
  • Ellenőrzi, hogy az eljárások megfelelnek-e az elfogadott minimális struktúrának;
  • Átadja az eljárásokat a Bizottság tagjainak elemzésre;
  • Elküldi az osztályoknak az eljárások elektronikus másolatát;
  • Nyilvántartja az operatív eljárások eredeti példányát és a visszavont másolatokat;
  • Archíválja az operatív eljárások eredeti példányát;

A SCIM Bizottság elnöke:

  • Jóváhagyja a rendszerszintű és operatív eljárásokat;

A közintézmény vezetője:

  • Jóváhagyja a rendszerszintű és, ha szükséges, az operatív eljárásokat;

A személyzet és a kockázatkezelés

Ezen feladatok mellett az intézmény teljes személyzetének is részt kell vennie a kockázatkezelési folyamatokban. A következő epizódokban beszélni fogunk azokról a fontos szempontokról, amelyeket figyelembe kell venni egy hatékony kockázatkezelési és azonosítási folyamat megvalósításakor.